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答疑老师:杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记管理费用办公费 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
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要 查看全部回复
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请问涉及到这张发票去年的凭证怎么出的,企业执行的是否为小企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
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答疑老师:清岚
有人为调节利润的嫌疑。可以在今年汇算的时候把结转成本的这一部分调增 查看全部回复
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因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
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不是企业会计准则吧 查看全部回复
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如果执行的不是企业会计准则,调整到发现的当期 查看全部回复
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答疑老师:李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
就是2019年汇算清缴多计费用了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
纳税调增没有补缴企业所得税吗? 查看全部回复
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